老师您好,比如我们24年研发产品,原料等当年放在研 问
你好,那需要有成本可以结转才可以的 答
你好老师,我们公司都是电商平台销售的多,如拼多多 问
需要拼多多开发票给你们做账 答
老师,法定代表人死后(两个股东的有限公司的法人),多 问
您好,一般死后就要变更了 答
老师,这题完整分录应该怎么写啊 问
一、个别报表分录(权益法) 借:长期股权投资 —— 损益调整 888贷:投资收益 888 二、合并报表调整分录(顺流交易抵消) 借:营业收入 240贷:营业成本 160投资收益 80 (合并报表投资收益 = 个别报表 888 %2B 调整的 80=968) 答
明年一月开的发票可以当做今年的成本费用吗 问
是补开的今年的费用发票就可以 答

公司给职工投了意外险,保险公司的赔付款少于实际发生额,请问在收到保险金和付给职工时怎么做分录,还有差额怎么做
答: 你好 那你们是先支付了医疗费吗? 保险公司是怎么赔付的
请教下大家,应付职工薪酬-工资贷方发生额一般是不是应该等于费用-工资借方发生额。如果费用借方发生额大于应付职工薪酬工资贷方发生额,应该怎么调整呢? 做分录的时候没有走应付职工薪酬-工资这个科目,导致少记了应付职工薪酬,如果贷方增加应付职工薪酬,借方记什么科目??现在不知道要怎么调整? 谢谢大家不吝赐教
答: 应付职工薪酬-工资贷方发生额一般应该等于费用-工资借方发生额 如果想调整成一致,若贷方增加应付职工薪酬,借方也记应付职工薪酬科目,这个科目本来也是个过渡科目
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,你好!8月末有未发放工资,作计提分录,分录是:借:应付职工薪酬-应付职工工资 贷:其他应付款-其他,9月初发放工资,分录是:借:应付职工薪酬-应付职工工资 贷:银行存款,10月调整分录 借:其他应付款-其他 贷:应付职工薪酬-应付职工工资,这样做,对不对?
答: 对的,是的,是这么做的。







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