送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-11-04 09:52

你好 计提借管理费用-工资871 贷应付职工薪酬871    发放:借应付职工薪酬871  银行存款26 贷其他应收款-个人897 之前你记得还挂其他应收款借方897

可妮兔 追问

2019-11-04 10:47

谢谢老师

meizi老师 解答

2019-11-04 10:51

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你好 计提借管理费用-工资871 贷应付职工薪酬871 发放:借应付职工薪酬871 银行存款26 贷其他应收款-个人897 之前你记得还挂其他应收款借方897
2019-11-04 09:52:34
你好 代付的时候直接 借其他应收款 贷 银行存款。 计提工资还是和原来一样计提 ,发放的话, 贷方其他应收款就可以了。
2019-11-18 16:00:20
你好,是按照扣除五险一金个人承担部分之前的金额计提。缺勤扣除的做在工资表明细里面,不用单独做会计分录
2020-01-03 14:35:18
借管理费用贷应付职工薪酬1万。
2020-06-04 09:54:20
把包含扣款的金额计提,发放时冲减。
2017-06-10 11:14:20
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