老师好,24年的销售提成,25年1月份支付,这样是不是影 问
是的,就是那样子的 答
24年有一笔无票支出,已入成本,24年汇算在调增,还需 问
24年有一笔无票支出,已入成本,24年汇算在调增。 答
请问项目管理公司当时暂估是借:主营业务成本-暂估 问
您好,可以的哦,把原来分录做成负数,再按取得的发票入账就好啦 答
你好 请问 以前数据比如23年5月 有一笔需要做视 问
你好,认证之前月份的不行。 答
政府单位食堂一部分是单位补助,一部分是收个人款, 问
你好,你的会计分录是对的,没问题 答

老师,我想请问下,我们公司的工资当月计提,次月20号发放,那个个税我是在我申报财务报表的时候就去金税三期里一起申报,还是等我们发工资的时候在去填金税三期申报?然后在下个月缴纳个税吗
答: 您好 发工资的次月去填金税三期申报 然后申报缴纳个人所得税
申报财务报表时,应付工资不是有计提?为什么申报的报表上不用填上
答: 你好 是的 工资都是有计提的 走应付职工薪酬科目
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师好,12月份财务报表已经申报了,发现工资计提多了,怎么处理
答: 可以在这个月红冲企业会计准则做账的,借应付职工薪酬贷以前年度损益,调整 小企业会计准则,接应付职工薪酬贷利润分配未分配利润。


燕子飞飞飞 追问
2019-11-12 11:50
bamboo老师 解答
2019-11-12 11:52
燕子飞飞飞 追问
2019-11-12 11:55
bamboo老师 解答
2019-11-12 11:58
燕子飞飞飞 追问
2019-11-12 11:59
bamboo老师 解答
2019-11-12 11:59