- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-11-23 21:52
您好
计提的时候
借:管理费用-工资 7000
贷:应付职工薪酬-工资 7000
相关问题讨论
您好
计提的时候
借:管理费用-工资 7000
贷:应付职工薪酬-工资 7000
2019-11-23 21:52:51
1、员工产生的个税和个人负担的社保等,是在实际发放工资时代扣下来的
借:应付职工薪酬--工资 贷:其他应付款--个人社保等 应交税费--应交个税 银行存款
2、计提和发放工资就是您所指的两种方式:当月计提下月发放,当月计提当月发放。
两者计提的分录是一样的,都是 借:管理费用等--工资 贷:应付职工薪酬--工资
发放的分录就是借:应付职工薪酬--工资 贷:其他应付款--个人社保等 应交税费--应交个税 银行存款,只是一个是在当月做这笔分录,一个是在下月的账中做这笔分录
2018-04-16 20:12:18
你好!你补充计提就可以了。你发工资,借应付职工薪酬 贷银行存款等
然后补充计提社保,借管理费用社保-公司 其他应收款-社保-个人部分 贷银行存款。
2019-07-01 10:56:31
同学好,3月份计提时,借:管理费用(生产成本、制造费用、主营业成本) 贷:应付职工薪酬-员工工资
借:应付职工薪酬-员工工资 贷:银行存款 应交税费-应交个人所得税 其他应付款-社保费
借:应交税费-应交个人所得税 贷:银行存款
借:其他应付款-社保费(个人部分) 管理费用 (公司部分) 贷:银行存款,第二个分录中的其他应付款-社保费是3月的社保,第三个分录中的其他应付款-社保费是2月的社保
2020-04-10 09:11:16
不管咋交都是按月去计提,借管理费用 单位社保,贷应付职工薪酬单位社保,
其他应收款的话,就是你先付了社保,然后要再跟职工收取的,所以用其他应收款。
其他应付款的话就是,你先把职工这个钱扣下来了,以后再去交社保,所以用其他应付款。
2020-12-16 10:17:36
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车翠霞: 追问
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2019-11-23 21:56