送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-11-23 21:52

您好
计提的时候
借:管理费用-工资 7000
贷:应付职工薪酬-工资 7000

车翠霞: 追问

2019-11-23 21:55

发放时再做,借应付职工薪酬7000,贷:应交税金200,其他应付款300,银行存款6500?

bamboo老师 解答

2019-11-23 21:56

是的 发放时这样写分录正确的

上传图片  
相关问题讨论
您好 计提的时候 借:管理费用-工资 7000 贷:应付职工薪酬-工资 7000
2019-11-23 21:52:51
1、员工产生的个税和个人负担的社保等,是在实际发放工资时代扣下来的 借:应付职工薪酬--工资 贷:其他应付款--个人社保等 应交税费--应交个税 银行存款 2、计提和发放工资就是您所指的两种方式:当月计提下月发放,当月计提当月发放。 两者计提的分录是一样的,都是 借:管理费用等--工资 贷:应付职工薪酬--工资 发放的分录就是借:应付职工薪酬--工资 贷:其他应付款--个人社保等 应交税费--应交个税 银行存款,只是一个是在当月做这笔分录,一个是在下月的账中做这笔分录
2018-04-16 20:12:18
你好!你补充计提就可以了。你发工资,借应付职工薪酬 贷银行存款等 然后补充计提社保,借管理费用社保-公司 其他应收款-社保-个人部分 贷银行存款。
2019-07-01 10:56:31
同学好,3月份计提时,借:管理费用(生产成本、制造费用、主营业成本) 贷:应付职工薪酬-员工工资 借:应付职工薪酬-员工工资 贷:银行存款 应交税费-应交个人所得税 其他应付款-社保费 借:应交税费-应交个人所得税 贷:银行存款 借:其他应付款-社保费(个人部分) 管理费用 (公司部分) 贷:银行存款,第二个分录中的其他应付款-社保费是3月的社保,第三个分录中的其他应付款-社保费是2月的社保
2020-04-10 09:11:16
不管咋交都是按月去计提,借管理费用 单位社保,贷应付职工薪酬单位社保, 其他应收款的话,就是你先付了社保,然后要再跟职工收取的,所以用其他应收款。 其他应付款的话就是,你先把职工这个钱扣下来了,以后再去交社保,所以用其他应付款。
2020-12-16 10:17:36
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    相似问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...