送心意

辜老师

职称注册会计师,中级会计师

2019-12-13 10:56

金税盘,你申报抵减了吗,申报了纪要进行账务处理
.计提工资
借:××费用(管理/销售等) 7000
贷:应付职工薪酬——工资  7000
计提社保(企业部分)
借:××费用(管理/销售等)  
贷:应付职工薪酬——社保

害怕的天空 追问

2019-12-13 11:00

申报是不是就是国税系统上填报

辜老师 解答

2019-12-13 11:01

你是税务申报吗,是登陆税务局的电子税务局申报的

害怕的天空 追问

2019-12-13 11:49

我如果附表四不填,是不是账上不用做抵扣分录?还有我本月没有销项,只有进项,要做结转分录吗?

辜老师 解答

2019-12-13 13:25

是的,不用做结转分录的

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金税盘,你申报抵减了吗,申报了纪要进行账务处理 .计提工资 借:××费用(管理/销售等) 7000 贷:应付职工薪酬——工资 7000 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保
2019-12-13 10:56:12
你好!可以这样处理的没有关系。
2020-07-04 21:04:40
借:管理费用——电费 借:制造费用——电费 贷:银行存款 20000 就是车间用电计入制造费用——电费,就是管理部门用电计入管理费用——电费,这两种电费都是有的
2017-07-03 13:51:00
你好,借方计入管理费用核算的
2017-11-21 11:15:47
你好,借 制造费用 管理费用 贷 银行存款
2020-07-07 09:51:47
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