送心意

朴老师

职称会计师

2020-02-28 10:01

你好,付款的时候先做预付,收到发票的时候再做

加油 追问

2020-02-28 10:08

发票日期是当月开出的,也是做预付?

朴老师 解答

2020-02-28 10:10

你如果可以收到可以直接做费用,然后收到发票直接附上就可以

加油 追问

2020-02-28 10:12

恩,我看开票日期是当月的,那就当月直接做费用,下月收到票再放到凭证里可以是吧

朴老师 解答

2020-02-28 10:17

嗯,可以的哦,这样操作就行

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相关问题讨论
你好,付款的时候先做预付,收到发票的时候再做
2020-02-28 10:01:09
你好,开了票是要结转成本的,借应收账款,贷主营业务收入 应交税金-应交增值税
2019-09-06 16:46:03
@停留 红冲之前的暂估,做个发票上的 借库存商品贷应付暂估(红字) 借库存商品应交税费贷应付
2017-12-04 10:44:06
请大师赐教!
2017-07-10 16:26:39
借:应收账款 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 开发票 要计入销项税哈 至于收入成本的确认 这个 是按照完工进度来的 如果确认年内完工的话 可以完工时 再确认收入 结转成本的
2020-07-14 11:28:10
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