环境咨询服务合同需要缴纳印花税吗? 问
你好,需要,应当按照“技术合同”税目的规定缴纳印花税。 答
你好,老师,我们公司9月生产一批产品,对方客户发现产 问
你好,不需要的,这属于销售这让 答
老师,我们公司出租了一个园区,公司收取出租的租金 问
公司出租园区的水电费进项税额处理分情况:能准确划分用于简易计税和一般计税项目的,对应一般计税项目的可抵扣,按一般计税;对应简易计税项目的不可抵扣,按简易计税。无法准确划分的,按公式 “不得抵扣的进项税额=当月无法划分的全部进项税额 ×(当月简易计税方法计税项目销售额 %2B 免征增值税项目销售额)÷ 当月全部销售额” 计算,部分可抵扣,部分不可抵扣。 答
甲方在支付项目质保金的时候扣除我方款项,当时已 问
你如果开了发票的话,可以不用。 答
个体户实际收入未超过核定征收的金额,应交增值税 问
做账按开票的收入和未开票的收入如实做账就行 答
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你好老师,如果对方给我开了一张销项票,下个月他们冲红了,开了红字专用发票,我的税控盘自动提取这张红字发票吗,还是我需要在报税的表二中填写一下进项税额转出呢
如果收到了红字专票,在填申报表时是直接在申报抵扣的进项中抵减,还是要填到进项税额转出红字专用发票通知单注明的进项中填例,而申报抵扣的进项税额中不包含红字票的数额?
老师,我们这个月税务报表上(表二)有进项税额转出额,具体显示有红字专用发票信息表注明的进项税额1000多块钱怎么回事,但是没有收到供货方给我们的红字发票
9月收到一张红字发票,报增值税报表时,要在附表二,进项税额转出额,红字专用发票信息表注明的进项税额处填写税额就可以了吗?我是购买方。
花开半夏 追问
2020-02-28 10:23
朴老师 解答
2020-02-28 10:25