老师你好,我单位是政府下的一个企业,非建筑类企业,政府有几个项目要建设,项目建设是由我单位来发包的,工程款我单位先支付,政府会分10年返还给我们,项目的产权也是归政府的,但是建成后我们会有部分的租金收入以及水电管理费支出,想请问老师,前期我们垫付的工程款如何做账?因为建设单位是把发票开给我们的
李秀(sky )
于2020-03-06 18:49 发布 1280次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
2020-03-06 18:52
你好,同学。
你这里提前垫付的政府10天归还,同时你会有收入,那么这里的本质 就是你借钱出去然后收取利息性质的回报。
建设单位把发票开给你了。那你这不能作为你的成本费用处理。
你支付时
借 长期应收款
贷 银行存款
分期归还
借 银行存款
贷 长期应收款
收取相关的收入
借 银行存款
贷 其他业务收入
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