老师,上个月材料暂估多估了,现在没有发票来冲,上个月成本已经结转,可以在把这部分金额,借:成本 负数金额 贷:应付账款 负数金额 这样来冲回吗?
weilin✨
于2020-04-19 11:49 发布 1129次浏览
- 送心意
庄老师
职称: 高级会计师,中级会计师,审计师
2020-04-19 11:51
你好,可以的,按上月暂估的用负数冲销掉,
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你好,可以,是可以的。
2020-05-29 11:35:35
你好,可以的,按上月暂估的用负数冲销掉,
2020-04-19 11:51:04
你好,把暂估的先红冲按发票的金额入账
2020-03-05 19:41:34
您好
请问库存商品领用怎么写的分录
2019-11-06 11:37:20
还有发票没到是吧
到多少你冲话多少
2020-03-08 21:04:52
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weilin✨ 追问
2020-04-19 11:52
庄老师 解答
2020-04-19 12:07