我公司有一笔费用,12月份挂帐了,也没有给对方汇款,就做了借管理费用,贷其他应付款,5月份才能将发票开过来,请问这个做汇算清缴怎么做?
ling
于2020-04-24 12:45 发布 879次浏览
- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2020-04-24 12:46
汇算清缴前取得了发票,就不用纳税调整的
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汇算清缴前取得了发票,就不用纳税调整的
2020-04-24 12:46:26

你好,可以的,有发票真实入帐没问题。
2020-04-17 16:34:28

你这个实际没有发生?借其他应付款-暂估 贷以前 年度损益调整,借以前 年度损益调整 贷利润分配未分配利润,
2020-03-31 18:18:19

你好,补上计提,谢谢
2023-05-26 01:05:02

只要汇算清缴前收到发票就可以税前扣除的
2019-03-12 09:07:52
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ling 追问
2020-04-24 12:47
辜老师 解答
2020-04-24 12:49