老师,19年收入开票后,成本发票未及时收到,当时暂估成本。借:主营成本,贷:应付账款-预提成本。现收到材料发票是不是红冲原凭证,按收到的发票入账吗?
回忆
于2020-05-14 16:33 发布 878次浏览
- 送心意
QQ老师
职称: 中级会计师
2020-05-14 16:35
你好!是的没有差额可以这样处理
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你好!是的没有差额可以这样处理
2020-05-14 16:35:07

红冲12月份暂估再做一比分录
2023-01-10 17:00:05

年底暂估入账,年后冲回这个分录是正确的。
2023-01-10 17:09:10

是的,可以这么处理。
2020-03-02 10:00:41

你好,60260是含税金额吗
2020-04-29 12:40:51
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