请问老师,3月份付3-5房租,4月份才收到发票,由于3月份账务处理错了,4月份冲3月这笔错的分录。3月错误分录如下:预付3-5房租 借长期待摊6000,贷 库存现金6000;支三月房租 借管理费用2000 贷长期待摊2000。 4月收到发票,更正为:借长期待摊 -6000,借预付账款6000;借管理费用 -2000,贷 长期待摊-2000;借 管理费用2000,贷预付账款2000。 请问老师,4月份5月份的房租怎么入账,分录这么处理比较好
阿木容若
于2020-05-29 19:45 发布 1383次浏览
- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2020-05-29 19:49
4,5月按月摊销房租就可以了,借,管理费用2000,贷,预付账款2000
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4,5月按月摊销房租就可以了,借,管理费用2000,贷,预付账款2000
2020-05-29 19:49:22
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你好,可以这样进行会计处理。
但这部分要并入工资薪金申报个税。
2018-09-21 10:56:46
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你好,没问题的,分录很正确。
2019-05-13 09:59:29
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你好,这样操作是比较合理的
2016-06-06 16:11:23
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
同学你好,
借,预付账款
贷,库存现金
2020-12-15 16:32:53
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