老师,如果我4月加油500元,5月的时候才收到发票,那我做账的时候是借:预付账款,库存现金,然后我5月做账借:管理费用,贷:预付账款,那这样不就体现不出来4月的费用了,明明这个事情是在4月发生的呀,4月利润不就变多了
陈晓
于2020-06-14 16:18 发布 1246次浏览
- 送心意
路老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2020-06-14 16:21
您好,是的,如果想要在4月份做费用,可以先预提费用
4月份
借:管理费用
贷:预提费用
同时
借:预付账款
贷:库存现金
5月份来票
借:预提费用
贷:预付账款
但是实务中,如果不是年底的话,一般不先预提,在来票时再做进费用
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