2020年1月到3月,都有19年的发票来报销,账上按费用做了账,借:管理费-福利费20000,贷:其他应付款20000,5月汇算清缴的时候,把这些费用调整为19年的费用,调整了19年的年报,我想问下,做5月份的账的时候,我需要做一笔分录吗:借:未分配利润20000,贷:管理费用-福利费 -20000
丹丹小猪猪
于2020-06-04 15:21 发布 634次浏览
- 送心意
小云老师
职称: 中级会计师,注册会计师
2020-06-04 15:22
你好,你1-3月就应该做借;以前年度损益调整 而不是管理费用
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你好,你1-3月就应该做借;以前年度损益调整 而不是管理费用
2020-06-04 15:22:54

你好,你是使用小企业准则吗?
2020-05-28 09:54:39

您好,母子公司形成的损益和往来,在合并层面是需要抵消的 ,希望能够帮助到您,谢谢
2019-09-11 10:53:16

你好,只有一笔费用分录?没有做这笔费用分录之前,未分配利润余额是0吗?
2019-05-29 12:00:05

9月份进行账务处理,会产生新的财务报表,与前期的8月份财务报表无关
2018-10-09 22:00:58
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