我想问一下,企业内挂往来后冲其他应收款,如果冲减食堂采购。借:应付职工薪酬福利费,贷:其他应收款。但是我做账的时候显示福利费赤字,我是不是点先计提一下福利费啊,但是怎么计提呢有什么标准吗
喜悦的小土豆
于2020-06-09 19:58 发布 910次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2020-06-09 20:00
你好,需要做一笔计提福利费的分录
可以根据实际发生金额计提
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您好!没有规定一定要通过应付职工薪酬。
2016-05-12 10:35:57
你好,需要做一笔计提福利费的分录
可以根据实际发生金额计提
2020-06-09 20:00:18
你好 你缴纳房租的时候 最开始公司承担的时候应该做借管理费用-福利费 其他应收款-员工贷银行存款 这样工资扣除了就平了
2019-06-13 16:58:00
你好,要冲应付职工薪酬科目的
2018-09-22 13:47:03
你好,有之前垫付款需要在工资里扣回来。
2020-06-06 20:30:48
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