送心意

郭老师

职称初级会计师

2020-06-10 09:12

计提借管理费用-工资/社保(单位负担的)
贷应付职工薪酬-工资/社保(单位负担的)
发工资
借应付职工薪酬-工资
贷其他应付款/其他应收款(个人负担的)
应交税费-个税
银行存款
缴纳社保
借应付职工薪酬-社保(单位负担的)
其他应收款/其他应付款(个人负担的)
贷银行存款

郭老师 解答

2020-06-10 09:13

公积金的和社保是一样的。

夏林 追问

2020-06-10 09:15

那其他应付个人的部分一直挂在往来上面吗?不是应该工资发放是员工部分的已经从工资中扣除了,就平了吗

郭老师 解答

2020-06-10 09:16

你好,发工资的时候扣除缴纳社保的时候缴纳不就行了吗?你往下看看到最后

夏林 追问

2020-06-10 09:20

好的。明白了,我整理下发给老师看下

郭老师 解答

2020-06-10 09:21

可以的
你可以带上数字

夏林 追问

2020-06-10 09:29

老师,计提工资的凭证:借管理费用  贷:应付职工薪酬-工资 ,这个金额是不是工资表里面没有扣除过个人社保及公司社保的应发工资的金额啊

郭老师 解答

2020-06-10 09:31

这咋没有扣除个人负担的社保还有个税。

夏林 追问

2020-06-10 09:33

我分录是分开做的,我图片发给老师看下啊

郭老师 解答

2020-06-10 09:36

你好,发过来,我没有看到图片。

夏林 追问

2020-06-10 09:36

老师你看看,我觉得工资部分金额写的不对,应该是79500

郭老师 解答

2020-06-10 09:39

应该是第一列的,应发工资。

夏林 追问

2020-06-10 09:40

我写的别的都是正确的吧老师

郭老师 解答

2020-06-10 09:44

第二个分录社保,这个是单位负担的部分吗?

夏林 追问

2020-06-10 09:46

是的,工资表下面还有一张社保的表格跟公积金的表格,只有工资那一列不确定,现在整个关系都想明白了,谢谢老师!

郭老师 解答

2020-06-10 09:49

不用客气的,应该的。

上传图片  
相关问题讨论
计提借管理费用-工资/社保/公积金(单位负担的) 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金(单位负担的) 其他应收款/其他应付款(个人负担的) 贷银行存款
2021-05-25 11:40:28
你好,借:应付职工薪酬 贷:其他应付款-社保,公积金 应付账款-XX工资
2019-07-11 11:33:12
1、计提工资 借:管理费用 销售费用 生产成本 贷:应付职工薪酬 2、计提税金等 借:应付职工薪酬 贷:其他应付款-社会保险个人部分等 应交税费-代扣代缴个人所得税 3、支付工资及税金等 借:其他应付款-社会保险个人部分等 应交税费-代扣代缴个人所得税 应付职工薪酬 贷:银行存款或现金
2018-03-27 13:00:24
后面的三行是实际发放工资时代扣的个人承担的社保和个税。 计提工资就是 借 管理费用 贷 应付职工薪酬——工资
2018-02-02 11:07:46
举例个人部分社保金额为279,公司部分为716,月工资3500 月头缴纳时会计分录为: 借:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716 其他应收款--社会保险费(个人部分)279 贷:银行存款 995 月底计提会计分录为: 借:管理费用/销售费用/制造费用---社会保险费(单位部分)716 贷:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716 借;管理费用/销售费用/制造费用---工资3500 贷;应付职工薪酬-工资3500 个人部分从工资中扣回时,会计分录为: 借:应付职工薪酬--工资(应发数)3500 贷:其他应收款--社会保险费(个人部分)279 应交税费--应交个人所得税 0 库存现金/银行存款 (实发数)3221 公积金的与社保是类似的
2017-01-14 15:47:03
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...