老师好,月末增值税怎么会计处理,包含进项销项税 问
借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-增值税-进项 借:应交税费-增值税-销项 贷: 应交税费-增值税-转出未交增值税 后边的分录根据应交税费-增值税-转出未交增值税的余额做以下分录或者相反 借:应交税费-未交增值税 贷: 应交税费-增值税-转出未交增值税 答
个体户的话在那个地方经营就需要在哪个地方办理 问
你好是的就是这样子做 答
你好,原材料已入库,款已付,发票未到该如何做分录 问
借原材料 贷应付账款暂估 借应付账款 贷银行存款 答
你好,我开了10万的发票,也交了增值税了,但是这笔款 问
可税局申请退税或留抵后期增值税 答
请问一下老师,建筑行业,有没有应付的表格?能录入付 问
你好,这个老师在学堂没有看到过,但是确实老师也没有把所有的表都翻一遍,你可以在这里搜一下下载看看有没有合适你的。 答

老师,招标代理公司收保证金例如是10000,开完标后,对方同意从保证金里直接扣除服务费这部分例如是2000,剩余保证金8000按原路退回。我做的分录是这样的借 银行存款10000贷 其他应付款10000开完标收到服务费这里我不知道应该怎么做分录合适?
答: 您好,你是收款方还是付款方?
你好,这个怎么做分录借:其他应付款-谢……贷:银行存款这样吗
答: 是的,你说这个是对这个
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,请问12月做借银行存款,贷其他应付款-1公司,1月把这笔钱又付给了2公司,我该怎样做分录?
答: 你好,是什么情况向1公司借款,但是付款是付给2公司,而不是1公司呢?
你好,法人个人存进银行的款怎么做分录,不做实收资本 ,借,银行存款,贷现金,可以吗,但是现金余额不够怎么办,怎么做分录,请列下,谢谢,现在我的其他应付款是贷方100万,可以调整吗,怎么调,谢谢
员工报销时候,公司账上暂时没钱,做分录是借:费用,贷:其他应付款。等到账上有钱了就做借:其他应付款,贷:银行存款或者现金,是这样的吗?
我单位收了其他单位的税金,我是做了:借:银行存款 20000 贷:其他应付款---代交税金,那如果到时交纳的时候我应该怎么做分录来平掉呢?
基本户有一笔收入是:其他应付款待清算过渡款项-社保待遇清算中间户,摘要是:生育,这个是什么?怎样做分录。我做的借:银行存款 贷:其他应付款--员工怎么冲销这个其他应付款---员工

