老师你好,我9月收到房租发票一张,是从16年4月到17年5月,共计56160元,那每月房租就是4680,那9月分录这样做:借 管理费用 租金28080 预付账款28080 贷 库存现金56160,对吗?
田蕊
于2016-10-15 19:59 发布 774次浏览
- 送心意
吴月柳
职称: 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
2016-10-15 20:03
以后每月摊销是吗,分录怎么做呢?借 管理费用 租金4680 贷预付账款4680,对吗?
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对的
2016-10-15 20:01:11
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你好!你们实际用什么付的款?
2018-09-20 16:53:47
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你好
最后一个分录金额是1000
还是按月分摊
2020-07-30 23:50:37
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发票来的时候,借:应交税费_进项税 贷:预付账款,就可以
2019-03-20 13:58:01
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您好,是的,如果想要在4月份做费用,可以先预提费用
4月份
借:管理费用
贷:预提费用
同时
借:预付账款
贷:库存现金
5月份来票
借:预提费用
贷:预付账款
但是实务中,如果不是年底的话,一般不先预提,在来票时再做进费用
2020-06-14 16:21:13
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