送心意

吴月柳

职称会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作

2016-10-15 20:03

以后每月摊销是吗,分录怎么做呢?借 管理费用 租金4680 贷预付账款4680,对吗?

田蕊 追问

2016-10-15 20:14

对了,还有一张房租押金5200,分录是做其他应收款吗?谢谢

田蕊 追问

2016-10-15 20:32

老师你好,房租以后每月摊销时就没有原始凭证了,因为发票我贴9月凭证后面了,这样可以吗?

吴月柳 解答

2016-10-15 20:01

对的

吴月柳 解答

2016-10-15 20:04

是的

吴月柳 解答

2016-10-15 20:17

是的

吴月柳 解答

2016-10-15 21:29

你可以自制一张附件。

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相关问题讨论
对的
2016-10-15 20:01:11
你好!你们实际用什么付的款?
2018-09-20 16:53:47
你好 最后一个分录金额是1000 还是按月分摊
2020-07-30 23:50:37
发票来的时候,借:应交税费_进项税 贷:预付账款,就可以
2019-03-20 13:58:01
您好,是的,如果想要在4月份做费用,可以先预提费用 4月份 借:管理费用 贷:预提费用 同时 借:预付账款 贷:库存现金 5月份来票 借:预提费用 贷:预付账款 但是实务中,如果不是年底的话,一般不先预提,在来票时再做进费用
2020-06-14 16:21:13
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