送心意

朴老师

职称会计师

2020-06-19 10:18

你好,补计提就可以了哦

cc 追问

2020-06-19 14:27

是跨年度的,具体分录怎么写?还有增值税是借方的,19年免交的没有结转

朴老师 解答

2020-06-19 14:38

借管理费用贷应付职工薪酬

上传图片  
相关问题讨论
同学你好 这个属于的
2022-03-18 12:39:44
1.分配工资   借:××费用(管理/销售等)   贷:应付职工薪酬——工资   2.计提社保(企业部分)   借:××费用(管理/销售等)   贷:应付职工薪酬——社保   3.次月发放工资时   借:应付职工薪酬——工资   贷:应付职工薪酬——社保(个人部分)   应交税费——应交个人所得税   库存现金/银行存款   4.上交杜保   借:应付职工薪酬——社保(企业部分+个人部分)   贷:银行存款
2017-02-22 11:15:38
本期利润总额是-298.69吧?14年末利润总额是:-2554.51。15年吗利润总额是:-610.59。这些我需要写”弥补以前年度亏损里面吗
2016-04-06 14:58:07
是的,需要通过,这样做汇算清缴也方便点,
2020-04-26 11:30:44
您好,影响不大,没关系,直接改吧。
2017-12-13 17:50:57
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    相似问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...