- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2020-07-15 11:26
你好
之前分录是怎么做的
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你好
之前分录是怎么做的
2020-07-15 11:26:32
你好,收到供应商开出的销项负数发票,账务处理是
借:应付账款等科目,贷:库存商品或原材料 ,应交税费—应交增值税(进项税额)
2021-08-16 16:59:48
您好,那您应该是冲减您原来采购供应商的货物时做的分录,
2020-02-16 18:05:59
你好,借;原材料等科目,应交税费(进项税额),贷;应付账款等科目
不需要附上合同,合同留存备查就是了
2019-07-09 13:38:01
你好,折扣发票是需要与正常销售货物发票一起开具的,而不是单独开具折扣发票的
2018-01-17 14:54:07
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