老师好,物业公司通过POS机收的物业款,物业费是10391,实际收到10381,然后通过微信提现又存到对公户,应该怎样做账?
一缕阳光
于2020-07-21 11:41 发布 1033次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2020-07-21 11:46
借其他货币资金-POS账户10391
贷主营业务收入+销项10391
借其他货币资金-**10381
借财务费用手续费10
贷其他货币资金-POS10391
借银行存款10381
贷其他货币资金**
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贷其他货币资金**
2020-07-21 11:46:14
你好,可以先挂到,应收账款里
2016-08-11 18:43:41
你好 计入销售费用来核算的 这个要视同销售的
2020-03-06 15:15:58
可以的
借应收账款贷主营业务收入,应交税费
2022-01-24 15:23:57
你好,业主应支付未付的物业费,借:其他应收款 2000贷:主营业务收入 2000
发生赔款,借:营业外支出等 4000 贷:其他应收款 2000 库存现金 2000
2019-12-27 09:09:03
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