老师您好 去年我公司购买原材料 专票 进项税未抵扣 今年退货一部分给对方 1. 能否给对方开发票 分录怎么做 2.不开票可以操作么
804089709
于2020-07-27 11:46 发布 758次浏览
- 送心意
小云老师
职称: 中级会计师,注册会计师
2020-07-27 11:47
你好,1.可以开红字发票,分录和你之前入库一样只是金额用红字 2.你退了不开票对方也不会同意啊,他要多交税的
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你好,1.可以开红字发票,分录和你之前入库一样只是金额用红字 2.你退了不开票对方也不会同意啊,他要多交税的
2020-07-27 11:47:52
您好
做上月相同的红字分录
2019-06-14 08:08:37
暂估原材料
一、未认证的分录
借:原材料
借:应交税费——应交增值税(待认证进项税)
贷:应付账款(或银行存款)
二、认证后
借:应交税费——应交增值税(进项税额)
贷:应交税费——应交增值税(待认证进项税额)
2017-07-17 17:28:24
你好,税率开错了应当开具负数发票红冲,红冲发票这样做分录
借;应付账款,贷;原材料,应交税费——应交增值税(进项税额)
然后重新开具正确税率发票
借;原材料,应交税费——应交增值税(进项税额),贷;应付账款
2019-10-15 17:03:11
你好,重新开具发票按正常的购入分录处理的
2017-03-09 09:07:50
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2020-07-28 11:35