之前有借款 我做的内账 借款时:借其他应收款~张三 贷:现金 还款时是从工资里扣除的,我这个怎么做分录,内账我的工资入的是管理费用 还有做工资的时候这比借款还做进去吗?
王恩惠
于2020-08-04 19:30 发布 781次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2020-08-04 19:31
借管理费用贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬贷其他应收款。
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直接反结转修改凭证就是
2024-01-10 18:02:28
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你好,如果是前期先付后取得发票这样做是对的
2020-06-04 09:20:55
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你好,是的,这个会计分录没问题
2019-06-08 19:57:32
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借:应交税费-应交增值税-进项税 贷以前年度损益调整就可以用复印件做附件
2020-06-27 08:15:19
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你好,不对,要按照权责发生制计提
2020-04-03 20:14:05
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