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文老师

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2020-11-10 12:27

当月您就正常做缴纳两次,次月是正常计提,不缴纳,这样次月就平了

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相关问题讨论
当月您就正常做缴纳两次,次月是正常计提,不缴纳,这样次月就平了
2020-11-10 12:27:18
同学你好 只能按照开票金额入账,没收到的部分计入营业外支出 增值税按照开票金额入账 因为税务局不允许你申报金额小于开票金额,如果结算金额小,你多开票就是虚开
2020-08-05 07:52:19
意思是抵扣以后期间的应交水利基金对吗
2018-05-15 22:58:03
您好 借:管理费用 贷:银行存款 借:应交税费——应交增值税——减免税款 贷:管理费用
2019-06-01 17:42:20
1、补交上年度的增值税会计分录的做法为: 一、本年度正常的补缴增值税,会计分录: 借:应交税金--应交增值税 贷:银行存款等 二、以前年度查账补交,查补增值税会计分录: 1、计提 借:以前年度损益调整 贷:应交税费--增值税检查调整 2、查补转出 借:应交税费--增值税检查调整 贷:应交税费--未交增值税 3、补交增值税 借:应交税费--未交增值税 贷:银行存款 4、结转损益调整 借:利润分配--未分配利润 贷:以前年度损益调整
2019-12-13 16:19:43
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