- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
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您好!都是一样的做法。借:原材料 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:应付账款等 但是红字发票金额写负数,蓝字发票金额写正数。
2016-11-12 09:33:25
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你好,做应交税费-待认证进项税额
2019-12-06 15:28:54
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就是进项税额可以多抵减10%。月底结转未交增值税
借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 次月月初抵减、交纳增值税
借:应交税费-未交增值税
贷:银行存款
其他收益/营业外收入
2019-06-19 14:54:15
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月底结转未交增值税
借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税
三、次月月初抵减、交纳增值税
借:应交税费-未交增值税
贷:银行存款
其他收益/营业外收入
2019-05-21 09:55:10
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你好,填表抵扣就是了
借;应交税费(已交税金) 贷;应交税费-应交增值税(转出多交增值税)
2016-11-21 20:19:19
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