我司为其他公司提供劳务人工,发生业务如下:1.我开了65万劳务发票出去:借:应收账款 65万 贷:主营业务收入 应交税费 2.收到该公司汇款: 借:银行存款 65万 贷:应收账款65万 3.我公司转款叫人代发工资: 借:其他应收款---A 20万 --B35万 --C10万 贷:银行存款65万
kj_tcO34DKWUlm8
于2016-09-28 10:34 发布 935次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2016-09-28 10:35
4.计提成本: 借:主营业务成本 606613 贷:应付职工薪酬606613 那么下月待支付后分录怎么做? 借:应付职工薪酬606613 贷方呢?冲其他应收款ABC共65万呢?
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你好,可以的
2016-09-28 10:34:38
借:应收账款 贷其他业务收入 应交税费-增值税
2019-01-09 13:04:22
收现金的话 就借:现金就行
2018-09-06 14:44:45
你好,期初数是年初数,而不是上个月的期末数
分录倒是这样处理的
2016-09-12 16:21:30
同学你好
这个直接调整就可以了
冲减之前的
2022-01-07 11:02:02
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