送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2016-09-28 10:35

4.计提成本:  借:主营业务成本  606613   贷:应付职工薪酬606613    那么下月待支付后分录怎么做?    借:应付职工薪酬606613   贷方呢?冲其他应收款ABC共65万呢?

kj_tcO34DKWUlm8 追问

2016-09-28 10:44

A-20万    B-35万   C-56613  这样吗?

邹老师 解答

2016-09-28 10:34

你好,可以的

邹老师 解答

2016-09-28 10:42

你好,冲其他应收款,支付了多少就冲销多少

邹老师 解答

2016-09-28 10:48

具体各自的金额是多少,需要知道你的明细数据

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相关问题讨论
你好,可以的
2016-09-28 10:34:38
借:应收账款 贷其他业务收入 应交税费-增值税
2019-01-09 13:04:22
收现金的话 就借:现金就行
2018-09-06 14:44:45
你好,期初数是年初数,而不是上个月的期末数 分录倒是这样处理的
2016-09-12 16:21:30
同学你好 这个直接调整就可以了 冲减之前的
2022-01-07 11:02:02
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