1、2020年购入预付的房费套票共10张,附发票5000元,借:预付账款 贷:银行存款 2、使用时,附居住明细 ,借:管理费用 贷:预付账款 3、2021年还有二张未使用,对方退还1000元,附发票4000元,我公司退还2020年5000元发票, 凭4000元发票入账,做反分录,借:银行存款5000 贷:预付账款 5000 借:预付账款4000 贷:银行存款4000 借:库存现金 贷:预付账款 以上操作和分录,可以吗
冬冬
于2021-02-20 09:17 发布 562次浏览
- 送心意
宸宸老师
职称: 注册会计师
相关问题讨论
您好,您的分录是正确的。
2021-02-20 09:18:53
你好,你可以做这个冲销分录
借;库存现金 贷;预付账款
2018-05-21 17:47:36
先计入预付账款,按照每月消费的金额摊销,摊销额计入费用,借:管理费用 贷:预付账款。金额不是很大的话可以直接计入管理费用,主要看公司财务分析需求,如果想对比每个月的费用差异,那就最好是将电话费分摊计入各月。
2017-05-16 13:51:41
可以按照年付。
分录处理正确。
如果未支付每月先计提 借管理费用2500 贷预付账款或其他应付款(用那个科目与你会计处理衔接就好)
2018-06-29 16:04:08
你好,金额填对就可以了
2016-06-07 10:46:22
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