老师想问一下,这个月如果我销项10000,进项8000,那我应该是交税2000的。可不可以再第二次去扫描多5000.然后就是这5000留到下月抵扣,然后上面的2000交税。就是说我想交2000税,留抵5000.可不可以这样?还是说直接就不用交税,留抵3000了
温婉的凉面
于2016-10-28 07:33 发布 1451次浏览
- 送心意
晓海老师
职称: 会计中级职称
相关问题讨论
你好!最好是下个月再认证当月不要再认证进项票。
2016-10-28 07:40:34
你申报的时候填写在本期认证本期申报抵扣这个后面会自动留底
2019-03-04 09:06:29
你好 ; 可以的。 你可以选择留抵进项税就行了。 留抵就行了。 提交申请。 你现在是8月增值税 。你都勾选了。抵减了 8月销项税剩下的 留抵进项税 放着 以后 9月或者 9月以后有税抵减即可。
2021-09-15 12:13:01
上期留底在那个科目体现的,
2019-10-14 15:52:27
您好!当期就是申报所属期,比如4月份申报3月份的,当期就是3月,上期就是2月。
有进项就可以抵扣,只是销项多的话,就要交税,进项多的话,就不用交税。
2016-04-08 11:16:04
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