咨询一下,我们公司是餐饮的,准备搞活动充100送100,然后这100元在一年内用完,如果该充值会员第二年不想再充值也可以返还该100元。我这么做账对吗:借:银行存款 100 借:销售费用 100 贷:其他应付款-A 100 贷:其他应付款-销售返利100,实际消费赠送金后,借:其他应付款-销售返利100,贷:收入 94.33 贷:增值税5.67 。一年后如果A不再重新充值 借:其他应付款-A 100 贷:现金100,我这样做正确? 应该是代金券,不是销售返利,谢谢。
眯眯眼的店员
于2016-11-10 16:31 发布 1817次浏览
- 送心意
吴月柳
职称: 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
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你好,对的
2016-11-10 17:29:05
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你好,收到专票了,把无票费用红冲
借:其他应付款,贷:销售费用
然后根据发票做分录
借:销售费用
应交税费—应交增值税(进项税额)
贷:其他应付款
2021-03-31 08:30:53
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嗯,可以的,那个1万的销售费用要有发票
2018-12-04 10:50:18
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你好,
代收客户运费: 借:银行存款368 贷:其他应付款-代收运费368
支付快递运费: 借:其他应付款-代收运费368贷:银行存款368
2020-06-24 22:27:11
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你好!你直接冲减计提的分录就好了
2021-10-15 15:18:50
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