请问老师,23年服务销项,对方以审计说法强行 要求扣 问
扣款需对方提供书面扣款说明(注明扣款原因、金额,双方盖章); 扣款若属于 “销售折让”,需按扣款金额红冲对应发票;若属于 “坏账”,无需退发票; 账务处理:销售折让红冲收入,坏账计入信用减值损失。 答
老师,我想咨询一下,加油站经过税务局核查以后,申报 问
按 2024 年跨期业务处理: 补记收入:借应收,贷以前年度损益(收入)%2B 应交增值税; 转成本:借以前年度损益(成本),贷库存商品; 补税费:借应交增值税 / 附加税,贷银行存款; 罚没支出:借营业外支出,贷银行存款; 结转损益:借 / 贷利润分配,贷 / 借以前年度损益。 答
老师好,请问下自然人股东需要以自己个人卡把钱转 问
是,原则上自然人股东需用本人个人卡转至公司账户且备注投资款,才是无争议的合规投资款;他人代转虽有认定可能,但需完备佐证材料且风险极高,不建议采用。 答
外币业务,预收账款科目下外币金额无余额,本位币金 问
计入到财务费用-汇兑损益 答
老师,请问下别的公司挂靠我们公司,现在要把属于他 问
对方提供的进项发票全部都认证了,你去看一下这个进项是你公司➕他公司的吗? 答

小规模纳税人当月预收一年收入100000元,会计分录:借:银行存款 10万 贷 预收账款 不含税收入 应交税费-应交增值税 不含税收入*税率 对吗?小规模纳税人应交增值税不需要分销项吧?如果季度不超过45万,会计分录还需要写应交税费吗?企业所得税的收入根据不含税的预收账款去分摊计入当月收入吗?感谢
答: 你好,是的, 借:银行存款 10万 贷 预收账款 (不含税收入) 应交税费-应交增值税 (不含税收入)*1%
一般、小规模纳税人是分别这样做会计分录吗?主营业务都是不含税吗?一般纳税人借:银行存款 贷:主营业务收入(不含税) 应交税费-应交增值税-销项税额小规模纳税人借:银行存款 贷:主营业务收入(不含税) 应交税费-应交增值税
答: 你好,对的,是这么做的。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
小规模企业销售收入3344元,会计分录为 按1%计算增值税 还是按3%计算增值税,税控系统是按1%开具,季度预交所得税申报表又是按3%计算减免增值税金额借: 库存现金 3344贷: 主营业务收入_技术服务费3310.89贷:应交税费_应交增值税(小规模企业)33.11减免增值税会计分录应交税费_应交增值税(小规模企业)33.11贷:营业外收入-增值税减免收入小规模33.11
答: 同学你好,现行政策小规模减按1%,所以按照1%计算增值税。









粤公网安备 44030502000945号



庄老师 解答
2021-04-14 10:17
庄老师 解答
2021-04-14 10:17
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