老师,有一个员工的工资在另一个公司申报,但是公积金在这面交,所以做账的时候,缴纳公积金借:管理费用-公司 其他应收款-个人 贷:银行存款,然后付工资的时候借:应付工资
陆
于2021-06-17 11:26 发布 500次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2021-06-17 11:26
你好 那这个员工是两个公司就业吗
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费用要是已经发生了,只是没有回来发票是正常计入费用的。
2024-03-14 10:10:17
你好这个应收款啊他只是一个往来科目你这样做的话也不能算错后期的话可以嗯用其他应付款来表示这一你好,这个应收款啊,他只是一个往来科目,你这样做的话也不能算错,后期的话可以,用其他应付款来表示,这一次可以先这样。
2022-04-28 14:41:06
贷其他应收款 -11.66 贷银行 11.66
2021-01-16 20:06:51
计提
借管理费用 社保
贷应付职工薪酬 社保
缴纳
借应付职工薪酬 社保
其他应收款 个人社保
贷银行存款
2020-12-25 22:53:40
您好
您分录贷方金额跟借方不平啊
2022-06-21 10:52:53
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