老师,借:管理费用一业务招待费3 贷:库存商品2.97 应交税费一应交增值税0.03,这种视同销售情况,印花税按(3+2.97)*0.003%吗
三顺
于2021-07-14 15:24 发布 773次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
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你好,对的~业务招待费的进项税额及转出是这样做的
2019-01-05 16:33:21

您好
这样账务处理正确的
2019-09-03 11:23:53

您好
可以直接这样写分录
借:管理费用-业务招待费
贷:银行存款
然后勾选平台做勾选不抵扣操作就好了
2019-11-29 16:43:41

同学你好,会计分录如下:
借:管理费用-业务招待费 1000
贷:应交税费-应交增值税(进项转出)1000
2021-01-24 08:40:28

这张发票是专票还是普票?如果是专票的话,是要做进项税额转出的。
2018-08-09 23:52:26
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