老师,公司买的一批电话取得了增值税专票,现在有几部被部门领用不能出售了,我觉得按规定应该要做进项税额转出的,但是这样企业要多交税,可以不转出吗,是否违反规定?(我是觉得违反税法规定了)
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于2016-12-21 19:57 发布 817次浏览

- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
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您好,您的分录是正确的
2019-11-04 10:45:05
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同学。月末对于应交未交的增值税
借:应交税费-转出未交增值税
贷:应交税费-未交增值税。
2019-03-27 12:16:20
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要先把进项税结转至未交增值税,然后再从未交增值税转出
2019-01-18 15:47:38
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您好
您可以在入账的时候跟成本费用一起做
借:应交税费——应交增值税——进项税额
贷:应交税费——应交增值税——进项税额转出
2019-07-01 11:18:05
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您好
就是前期有进项税额转出 现在写在借方结平
2022-12-23 13:38:02
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