送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2020-07-07 15:42

你这之前勾选抵扣复核吗,现在不做处理

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相关问题讨论
您好,您的分录是正确的
2019-11-04 10:45:05
同学。月末对于应交未交的增值税 借:应交税费-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税。
2019-03-27 12:16:20
要先把进项税结转至未交增值税,然后再从未交增值税转出
2019-01-18 15:47:38
您好 您可以在入账的时候跟成本费用一起做 借:应交税费——应交增值税——进项税额 贷:应交税费——应交增值税——进项税额转出
2019-07-01 11:18:05
您好 就是前期有进项税额转出 现在写在借方结平
2022-12-23 13:38:02
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