- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
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您好,您的分录是正确的
2019-11-04 10:45:05
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同学。月末对于应交未交的增值税
借:应交税费-转出未交增值税
贷:应交税费-未交增值税。
2019-03-27 12:16:20
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要先把进项税结转至未交增值税,然后再从未交增值税转出
2019-01-18 15:47:38
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您好
您可以在入账的时候跟成本费用一起做
借:应交税费——应交增值税——进项税额
贷:应交税费——应交增值税——进项税额转出
2019-07-01 11:18:05
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您好
就是前期有进项税额转出 现在写在借方结平
2022-12-23 13:38:02
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