送心意

郭老师

职称初级会计师

2021-09-23 15:25

你好,之前是借库存商品贷应付账款嘛,现在借应付账款贷库存商品。

斌斌 追问

2021-09-23 15:39

进项税额是不是要转出

郭老师 解答

2021-09-23 15:41

可是这个是普通发票的。

郭老师 解答

2021-09-23 15:41

之前的这个普通发票,你们还抵扣了增值税吗?

斌斌 追问

2021-09-23 15:46

金额要不要用红字

郭老师 解答

2021-09-23 15:46

你好,直接做相反的分录就可以啊。

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相关问题讨论
你好,之前是借库存商品贷应付账款嘛,现在借应付账款贷库存商品。
2021-09-23 15:25:13
借;应付账款 贷;原材料等科目 应交税费(进项税额 )
2017-06-22 15:38:09
你好,要做进项税额转出的
2018-06-14 14:59:09
您好,根据红字信息表,供货商开具的销项负数发票,借:库存商品,负数,应交税费-应交增值税-进项,负数,贷:应付账款等科目,负数。根据正确的发票,借:库存商品,应交税费-应交增值税-进项,贷:应付账款等科目。
2019-09-10 20:52:42
1、是的,要把10月份的发票冲红,再做一遍分录 2、正常作为凭证附件了。
2018-12-05 15:03:01
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