有多年未提折旧的固定资产,现在报废,能不能在销固 问
同学,你好 未计提折旧,应该及时补折旧 答
请问下,公司经营地址变了,所归属的税务局改变了,但 问
你好,这个要问税务局,正常来说会有影响的。 答
老师好,请问残疾就业保障金怎么计算?公司没有按排 问
保障金年缴纳额 = (上年用人单位在职职工人数 × 所在地规定的安排残疾人就业比例 - 上年用人单位实际安排的残疾人就业人数) × 上年用人单位在职职工年平均工资 答
老师好,请问月工资都按30天计算,2025.3月有31天,有 问
您好,你们是节假日都是休息吗? 答
老师你好问题一:由于我们是小微企业的公司,业务量 问
同学,你好 1.可以做期初0.29 2.借:财务费用 3贷:银行存款 3 答

老师你好,11月份申请付款了一批原材料金额1000元,后面入库了900,做了凭证借原材料900,贷应付账款900,月底付款了1000,做了凭证借应付1000,贷银行存款1000,11月已经结账,12月才知道其中100元只需要计入管理费用-办公费,现在系统里该怎么做分录呢,是不是可以直接这样做借管理费用-办公费100,贷应付账款100.还是这样做:借应付账款100(红字),贷管理费用-办公费100(放在借方红字)
答: 借应付账款100(红字),贷管理费用-办公费100(放在借方红字)
老师,先收到办公费用的普票,后付款,然后客户又退回付款,如下分录正确吗?收到普票时: 借:管理费用-办公费 贷:应付账款付款时: 借:应付账款 贷:银行存款客户退款时: 借:银行存款 贷:应付账款
答: 你好,客户退款时,分录是, 借:银行存款, 贷:管理费用-办公费
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师去年暂估的费用:借; 管理费用-暂估4 2贷:应付账款42万 今年:1、管理费用 -暂估 负42 贷:应付账款-暂估 负42 ,开回来了20万分录:2、 借管理费用-办公费20万 贷:银行存款 20万 还剩22万没开,要交5500的企业税,分录怎么做?22万没开的分录又怎么做?,上面做的分录对不对啊
答: 你好,第一个分录修改一下,借应付账款暂估贷利润分配未分配利润42万,然后第二个分录,借利润分配未分配利润20万,贷银行存款20万 然后在纳税调整明细表30栏填写帐载金额22万 缴纳的所得税借利润分配未分配利润贷应交税费,企业所得税, 借应交税费企业所得税贷银行存款
员工报销办公用品分录要计入其他应付款吗,分录怎么写借:管理费用-办公费 贷:其他应付款-xx借:其他应付款-xx 贷:银行存款还是借:管理费用-办公费 贷:银行存款
业委会收到钱,借:银行存款 贷:应付账款-公益金付购买办公用品设备怎么做分录?借:管理费用-办公费 贷:银行存款这样 对吗?那付委员补贴呢?最后应付账款-公益金 月末要不要结转?
购买了办公用品,钱是直接转到对方公司,这个凭证应该怎么写,是借管理费用,贷银行存款,还是借管理费用,贷应付账款,再借应付账款,贷银行存款


菲菲 追问
2021-10-10 21:18
郭老师 解答
2021-10-10 21:18
菲菲 追问
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2021-10-10 21:47