老师好,24年的销售提成,25年1月份支付,这样是不是影 问
是的,就是那样子的 答
24年有一笔无票支出,已入成本,24年汇算在调增,还需 问
24年有一笔无票支出,已入成本,24年汇算在调增。 答
请问项目管理公司当时暂估是借:主营业务成本-暂估 问
您好,可以的哦,把原来分录做成负数,再按取得的发票入账就好啦 答
你好 请问 以前数据比如23年5月 有一笔需要做视 问
你好,认证之前月份的不行。 答
政府单位食堂一部分是单位补助,一部分是收个人款, 问
你好,你的会计分录是对的,没问题 答

老师,发生销售折让会计分录,折让的分录对吗销售折让的会计分录借:应收账款贷:主营业务收入应交税费—应交增值税(销项税额)折让:借:应收账款 -贷:主营业务收入 -10619.47应交税费—应交增值税(销项税额) -1380.55
答: 你好,直接按照折扣之后的来做账务处理就可以的。这个是销售折扣的。
请问老师,销售货物时,会计借应收账款,贷主营业务收入,应交税费销项税额。与会计分录借银行存款,贷主营业务收入,应交税费销项税额有何区别?什么情况下该怎么用呢
答: 您好,这两者的区别是,前者是开了发票没有收到销售款,后者是开了发票也收到了销售款的,如果是开了发票没有收到销售款,用前一个分录,如果开了发票也收到了销售款的,用后一个分录。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
借:主营业务收入。 贷应交税费—应交增值税(销项税额)。 这笔会计分录是什么意思
答: 同学,这个是不是调整分录呢?是不是之前都确认了收入?但是没有确认销项税,所以就把销项税从收入里面踢出来。

