送心意

meizi老师

职称中级会计师

2021-11-01 16:21

你好;  这个是缴纳分录 。这个是 对的哈 ;  

无可奈何 追问

2021-11-01 16:22

那如果缴纳这么写呢?
借:应付职工薪酬——社会保险费
      其他应收款——社保
      贷:银行存款

meizi老师 解答

2021-11-01 16:24

你好; 是的。 也是对的哈 ; 其实这个无非就是挂其他应收款还是其他应付款的问题。   比如你先工资扣除了 在缴纳给税务局挂 其他应付款 ;  比如你先缴纳给税务局在去工资扣除挂其他应收款。  分别来判断。 各个公司可能情况不一样 ;所以才有这个挂科目的区分   

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借:管理费用等……社会保险费100 其他应付款……社会保险费100 贷:银行存款200
2016-05-03 20:08:06
你好! 借:应付职工薪酬~社会保险费 838 其他应收款~职工社保393.09 贷:银行存款 个人部分
2020-04-15 06:48:49
同学,你好,最好不要,应付职工薪酬是来归集职工薪酬的,而且正常都要计提工资后再发放
2020-04-10 18:51:52
也就是说,你之前计提的这个金额给他计提少了,那么你现在把这个差额给他补计提起来。跨年了,你这个费用类的科目,通过以前年度损益调整来进行替换。
2020-01-21 13:19:39
你好,用其他应收应付都可以的,都是正确的
2021-03-04 14:52:12
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