送心意

笑笑老师

职称中级会计师,税务师

2017-02-03 18:34

老实能把每个科目的二级科目帮我写上吗?

笑笑老师 解答

2017-02-03 18:21

您好 
计提时 
借:管理费用 22100 
贷:应付职工薪酬 22100 
借:应付职工薪酬 6 
贷:应交税费-应交个人所得税 6 
 
发放时 
借:应付职工薪酬 22094 
贷:银行存款 22094

笑笑老师 解答

2017-02-03 19:11

您好 
借:管理费用-工资 22100 
贷:应付职工薪酬-工资 22100 
借:应付职工薪酬-工资 6 
贷:应交税费-应交个人所得税 6 
 
发放时 
借:应付职工薪酬 -工资22094 
贷:银行存款 22094

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相关问题讨论
您好,借生产费用贷应付职工薪酬-社保 借应付职工薪酬-社保其他应收款或其他应付款--社保贷银行存款
2020-06-20 22:38:01
你好,计提,借成本费用,贷应付职工薪酬一工资,
2020-06-14 16:08:10
公司付给兼职人员返佣退款,可以直接计入销售费用
2020-03-20 17:02:42
你好,反冲多提部分用以前年度损益调整科目代替费用成本类科目
2020-02-20 21:26:12
你好,发放 借应付职工薪酬 贷银行存款 个税
2020-02-08 09:31:01
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