送心意

耿老师

职称中级会计师

2021-12-08 15:56

 1、企业计提工资时:

  借:管理费用——员工工资(根据员工所属部门计入对应科目)

    贷:应付职工薪酬——应付职工工资(上月金额)

  2、企业扣除员工当月社保时:

  借:应付职工薪酬——应付职工工资(上月金额)

    贷:其他应收款——个人社保(当月金额)

      银行存款

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 1、企业计提工资时:   借:管理费用——员工工资(根据员工所属部门计入对应科目)     贷:应付职工薪酬——应付职工工资(上月金额)   2、企业扣除员工当月社保时:   借:应付职工薪酬——应付职工工资(上月金额)     贷:其他应收款——个人社保(当月金额)       银行存款
2021-12-08 15:56:30
你好 是的 公司社保是需要计提的 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等)  贷:应付职工薪酬——工资  2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等)   贷:应付职工薪酬——社保  3 次月发放工资时  借:应付职工薪酬——工资  贷:其他应收款——社保(个人部分)  应交税费——应交个人所得税  库存现金/银行存款或现金  4 上交杜保  借:应付职工薪酬——社保(企业部分)  其他应收款——社保(个人部分)  贷:银行存款或现金 参考这个分录来做
2019-01-15 14:35:00
工资和社保都计提: 借:费用/成本 贷:应付职工薪酬-工资/社保 发放: 借:应付职工薪酬-工资/社保 贷:银行存款 只是社保当月计提当月发放,期末无余额 工资则有余额
2021-04-13 16:41:48
发工资时扣下个人部分: 借:管理费用 -工资2000 贷应付职工薪酬-2000 贷:银行存款 1700 贷其他应付款 300 。缴纳社保时候:借:管理费用-社保 700 贷:应付职工薪酬 -社保 700 借:应付职工薪酬 700 借:其他应付款 300 贷:银行存款1000
2019-10-12 15:56:50
你好,做一笔计提九月份的社保和工资的。
2022-10-21 13:05:50
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