送心意

月亮老师

职称注册会计师,中级会计师,审计师

2021-12-13 15:42

你好,分录见下:
借:其他应收款-代扣社保
贷:管理费用

Lili 追问

2021-12-13 15:46

老师您好,去年我是放在其他应付款-社保,那今年我改借其他应付-社保 贷管理费用-社保。是这样的吗?

月亮老师 解答

2021-12-13 16:03

你好,是的,冲销错误分录就可以了

Lili 追问

2021-12-13 16:11

老师这样冲销就可以吗?备注上是不是要写冲销几号几号凭证呢?

月亮老师 解答

2021-12-13 16:16

你好,为了便于以后查账,建议备注清楚

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相关问题讨论
借:其他应付款—社保,贷:管理费用—社保费
2021-12-13 16:01:21
计提是贷应付职工薪酬单位社保,你看截图这样,
2021-01-29 16:53:48
你好,分录见下: 借:其他应收款-代扣社保 贷:管理费用
2021-12-13 15:42:15
你好,很高兴为你解答 如果是记错账了,则需要红冲
2020-10-12 13:58:36
 你好   意思是工资扣除了 5025元 。而你们实际扣款少扣了吗?   
2021-02-23 14:16:11
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