送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2022-01-21 21:54

您好
员工先在单位借支  然后取得成本发票后报销入账
摘要可以写借支报销入账

Cherish  追问

2022-01-21 21:58

摘要是多向膜锻建设费怎么理解

bamboo老师 解答

2022-01-21 21:58

应该是收到多向膜锻建设费发票入账 冲员工往来

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相关问题讨论
你好 垫付的时候 借方其他应收款 贷方银行或者现金 核销应该是拿发票来报 借方成本 银行 贷方其他应收款
2019-03-01 11:54:13
你好,是有错误的,12月份调整分录应当是 借;其他应收款 贷;主营业务成本 收到发票 借;相关科目 贷;其他应收款
2018-01-17 11:46:40
一般来说什么业务这么做分录呀?我是新来的这家公司,凭证附件还没看到,就看了下系统里的凭证
2017-02-16 10:44:19
剩下那一千有可能之前给过(拿票冲的),现在不知道怎么把剩下的1000搞平掉
2016-12-20 14:55:13
你好,这个为什么是其他应收款呢
2020-07-14 16:04:43
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