在用用友T3重做2015年账时,10月份开出的发票做掉了,但是已经把15年账做年度结转到下一年了,这个时候我要把这开出的发票补做到2015年10月份去,只需要反结账15年10月份账务还是要从12月份开始都要反结账到10月份才能补做那几张发票?如果只反结账10月份的账,以后月份的数据会跟着相应变化吗?
科
于2017-03-09 11:38 发布 785次浏览
- 送心意
方老师
职称: 中级会计师、注册税务师
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从12月份开始反结到10月份才能补记,如果涉及往来科目会影响以年的数据。
2017-03-09 11:52:46
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你好,是的,按照上述的流程操作
2020-03-02 18:05:53
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你好,是不是软件有问题啊
2019-01-10 22:03:00
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你要去上年账套里面反结账的哦
2020-01-06 15:06:51
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这个快账操作的你在**群里咨询一下快账技术老师!
2019-01-17 15:53:06
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