送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-03-16 09:56

做往来的时候怎么做,我这边贷方做应付还是其他?没有直接支付,做的往来

大大大妞 追问

2017-03-16 10:00

老师,分单位社保和个人社保,我们应付职工薪酬下面是单位社保,其他应付下面是个人社保,这个分录,我怎么做, 
借:应付职工薪酬-单位社保 
      其他应付款-个人社保 
    贷:应付账款              这个分录这样做行吗,我们是内账

邹老师 解答

2017-03-16 09:48

你公司支付的时候         借;其他应付款  贷;银行存款

邹老师 解答

2017-03-16 09:57

你好,做其他应付 
借;应付职工薪酬    贷;其他应付款

邹老师 解答

2017-03-16 10:02

你好,内帐其实不需要分单位,个人部分了

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同学,你好 计提社保分录 借管理费用-社保 贷:应付职工薪酬-社保 支付社保 借应付职工薪酬-社保 其他应付款-社保 贷银行存款
2021-07-11 21:29:04
没有交社保,那就做计提这个分录
2019-10-21 14:47:16
你公司支付的时候 借;其他应付款 贷;银行存款
2017-03-16 09:48:16
你好,先转给公司,借;银行存款,贷;其他应付款 然后公司用这个钱补缴,借;其他应付款,贷;银行存款
2019-10-25 15:04:51
借:营业外支出--滞纳金支出 贷:银行存款
2018-01-25 10:14:53
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