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大大大妞
于2017-03-16 09:46 发布 1102次浏览
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2017-03-16 09:56
做往来的时候怎么做,我这边贷方做应付还是其他?没有直接支付,做的往来
大大大妞 追问
2017-03-16 10:00
老师,分单位社保和个人社保,我们应付职工薪酬下面是单位社保,其他应付下面是个人社保,这个分录,我怎么做, 借:应付职工薪酬-单位社保 其他应付款-个人社保 贷:应付账款 这个分录这样做行吗,我们是内账
邹老师 解答
2017-03-16 09:48
你公司支付的时候 借;其他应付款 贷;银行存款
2017-03-16 09:57
你好,做其他应付 借;应付职工薪酬 贷;其他应付款
2017-03-16 10:02
你好,内帐其实不需要分单位,个人部分了
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邹老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
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大大大妞 追问
2017-03-16 10:00
邹老师 解答
2017-03-16 09:48
邹老师 解答
2017-03-16 09:57
邹老师 解答
2017-03-16 10:02