送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2022-02-24 09:44

你好,是跨年的发票发现有错误? 

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相关问题讨论
您好,您的分录是正确的
2019-11-04 10:45:05
同学。月末对于应交未交的增值税 借:应交税费-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税。
2019-03-27 12:16:20
要先把进项税结转至未交增值税,然后再从未交增值税转出
2019-01-18 15:47:38
您好 您可以在入账的时候跟成本费用一起做 借:应交税费——应交增值税——进项税额 贷:应交税费——应交增值税——进项税额转出
2019-07-01 11:18:05
您好 就是前期有进项税额转出 现在写在借方结平
2022-12-23 13:38:02
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