老师,劳务派遣差额征税,我们又转给建筑劳务公司了, 问
同学你好 劳务派遣业务原则上不允许转包 答
老师,公积金编号就是这个人的公积金个人账号吗?为 问
这个你要问一下当地公积金管理中心,因为每个省都有自己的公积金管理系统。 有的是用公积金编号,有的是用身份证登录的。 答
老师我突然发现我九月结转损益的时候 不小心把所 问
计提的所得税费用本身就要转入损益科目的哈 答
老师你好,我公司A项目2024年度发生了劳务成本50万 问
同学好,一般情况下没收入不能结转成本的 答
你好 老师 我们是24.12月份成立的分公司 企业所 问
对于 2024 年 12 月成立的分公司且已备案汇总申报企业所得税的情况,在总公司申报季度企业所得税时需要进行报表合并。 虽然总公司只给分公司转了一笔 5 千元的往来款做其他应收款,但在企业所得税申报时,由于是汇总申报,需要将总公司和分公司的财务报表进行合并后报税,以全面反映整个企业集团(包括总公司和分公司)的财务状况、经营成果等,从而准确计算应纳税所得额和应纳所得税额。 在合并报表时,要按照企业会计准则关于合并财务报表的规定,将分公司的资产、负债、收入、费用等项目与总公司相应项目进行合并抵销等处理 答
去年有一笔预付款20000,当时入账的时候看开了发票,就做了借:预付账款18950,进项1050,货:银行20000,现在要冲这笔预付,总价36050,现在付款16050,应该怎么写这个分录才对啊
答: 借:应付账款36050,贷:预付账款18950,银行存款16050
去年有一笔预付款20000,当时入账的时候我看开了发票,就做了借:预付账款18950,进项1050,货:银行20000,现在我要冲这笔预付,总价36050,现在付款16050,应该怎么写这个分录才对啊
答: 预付 借;预付账款 贷;银行存款 20000 取得发票 借;原材料等科目 应交税费(进项税额) 贷;预付账款 支付尾款 借;预付账款 贷;银行存款
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师你好1.购进了一批货物,款已付货已到,但是没有进项发票这样做分录借;预付账款,贷;银行存款借;库存商品,贷;应付账款——暂估2.拿到了进项发票这样做分录可以吗?借;应付账款——暂估,贷;预付账款
答: 你好 拿到发票应当这样做分录 借;应付账款——暂估,贷;库存商品 借;库存商品,贷;预付账款