去年有一笔预付款20000,当时入账的时候我看开了发票,就做了借:预付账款18950,进项1050,货:银行20000,现在我要冲这笔预付,总价36050,现在付款16050,应该怎么写这个分录才对啊
云淡:风轻
于2017-03-17 15:07 发布 849次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
相关问题讨论
借:应付账款36050,贷:预付账款18950,银行存款16050
2017-03-17 15:12:26
预付 借;预付账款 贷;银行存款 20000
取得发票 借;原材料等科目 应交税费(进项税额) 贷;预付账款
支付尾款 借;预付账款 贷;银行存款
2017-03-17 15:08:47
借费用,进项贷预付
2019-07-05 23:34:33
你好
拿到发票应当这样做分录
借;应付账款——暂估,贷;库存商品
借;库存商品,贷;预付账款
2019-11-01 17:24:45
借预付账款1000
贷银行存款1000
借库存商品1500
贷预付账款1000
应付账款500
2020-11-04 17:15:58
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