每个月结转多少金额人工费用、材料费用、直接费 问
你好,这个已经发生的都需要结转。 答
找郭老师,有问题要问 问
同学你好 是什么问题呢 答
老师,车间一线员工的绩效奖金,我计提 到了12月工资 问
当时结转了的,进入了生产成本 答
物业公司以前没做账,税都是零申报,现在要建账做账, 问
无票收入怎么还有应交税费呢 答
老师, 在制定绩效时如10万以下含10万业绩提成按5% 问
第一种方法的话,10万以下是5%,就是用实际的绩效乘以5%, 那是如果发生了18万的话,那就是10万乘以5%加8万乘以4.5%,是这样计算吧。 答
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老师,本月做进项转出分录。1.借:成本费用 贷:应交税费一应交增值税(进项转出)2、借:应交税费一应交增值税(进项转出) 贷:应交税费一未交增值税这样,未交增值税贷方有余额?
答: 你好 做转出:1.借:成本费用 贷:应交税费一应交增值税(进项转出) 2,。 借:应交税费一应交增值税(进项转出) 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 在结转 借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷应交税费一未交增值税 你转出了就要缴纳增值税的
进项税额转出时:借:成本贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)月末时:需要把应交税费-应交增值税(进项税额转出)结转到应交税费-未交增值税吗?
答: 应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷应交税费应交增值税转出未交增值税,
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,你看看我做的进项税转出及本期增值税结转对不对:(进项税额转出)借:管理费用-福利费 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出 (本期结转增值税分录)借:应交税费-应交增值税-销项税额 借: 应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应交税费-应交增值税
答: 你好,最后的贷应交税费-应交增值税去掉就对
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沉静的睫毛 追问
2022-03-16 14:09
东老师 解答
2022-03-16 14:09
沉静的睫毛 追问
2022-03-16 14:10
沉静的睫毛 追问
2022-03-16 14:11
东老师 解答
2022-03-16 14:11
沉静的睫毛 追问
2022-03-16 14:14
东老师 解答
2022-03-16 14:14