送心意

meizi老师

职称中级会计师

2022-03-18 18:02

你好;   你在汇算之前能取得合理发票的话 都可以税前扣除的 ;     意思是暂估少了吗? 那你就红冲暂估 按实际发生的金额来做账   ;跨年了  要走以前年度损益调整科目处理的  

爱雪 追问

2022-03-18 18:05

也不是暂估的费用,是这样的,是**提现的手续费,收到的发票也是对不上的

meizi老师 解答

2022-03-18 18:07

 你好 ;    是微。信银行手续费的话 ; 那么你就要红冲 之前费用 分录。  在按发票做账  ; 你发票金额是你实际发生的金额嘛  

爱雪 追问

2022-03-18 18:09

是的啊,红冲的话,在2022年里红冲吗,要用到以前度损益调整这个科目吗

meizi老师 解答

2022-03-18 18:10

 你好 ; 是的。 在22年   处理分录的话就得走以前年度损益调整科目的  

爱雪 追问

2022-03-18 18:19

如果在12月收到一部分发票,我直接把发票,订了12月份的凭证里可以吧

meizi老师 解答

2022-03-18 18:25

你好 ; 可以的 。  但是其他有差异的你要注意调整下   

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