我想问一下那个冲减之前的暂估费用怎么做分录
嘻嘻
于2022-04-02 11:29 发布 1052次浏览
- 送心意
易 老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
2022-04-02 11:31
暂估,一般为:借:原材料,贷:应付账款,付款为借:应付账款,贷;银行存款,票到冲暂估用红字借:原材料红字,贷:应付账款红字,
你好,
据发票记
借:原材料,
应交税费-应交增值税(进项)
贷:应付账款
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暂估,一般为:借:原材料,贷:应付账款,付款为借:应付账款,贷;银行存款,票到冲暂估用红字借:原材料红字,贷:应付账款红字,
你好,
据发票记
借:原材料,
应交税费-应交增值税(进项)
贷:应付账款
2022-04-02 11:31:47
你好1. 暂估分录 :借管理费用-工资 贷应付职工薪酬-工资 红冲 :借管理费用-工资 负数 贷应付职工薪酬-工资负数
2020-11-10 17:10:23
你好,借管理费用,贷应付账款(用负数)
2019-04-11 09:28:05
您好
借:以前年度损益调整 贷方蓝字
贷:应付账款——暂估应付账款 贷方红字
借:以前年度损益调整
贷:利润分配——未分配利润
2019-05-16 14:01:47
你好,是的,是这样处理的
2022-01-10 11:20:00
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